索 引 号 sm09118-0120-2018-00018 文号
发布机构 卫计局 生成日期 2018-01-29
标题 2018年度流动人口计划生育管理站预算公开
有效性 有效
索 引 号 sm09118-0120-2018-00018
文号
发布机构 卫计局
生成日期 2018-01-29
标题 2018年度流动人口计划生育管理站预算公开

2018年度流动人口计划生育管理站预算公开

发布时间:2018-01-29 15:31
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政策解读:

目录

 

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:2018年度部门预算表

 

 

2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

将乐县流动人口计划生育管理站的主要职责是:加强流动人口计划生育管理和服务,稳定低生育水平,提高人口素质。

二、部门预算单位构成

将乐县流动人口计划生育管理站经费性质为参公单位,人员编制数6人,在职人数4人。

单位名称    

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

流动人口计划生育管理站

公共财政预算 

6

4

  

  

  

  

  

  

  

  

三、部门主要工作任务

2017年,将乐县流动人口计划生育管理站主要任务是: 

(一)开展计划生育宣传教育。

(二)采集流入人口信息,查验婚育证明。

(三)督促未办理婚育证明的万年育龄妇女补办婚育证明。 

(四)组织提供计划生育技术服务,保险免费技术服务项目的落实。

(五)为流动人口办理第一个子女生育服务登记。

(六)与流动人口户籍所在地的乡(镇)人民政府、街道办事处建立流动人口计划生育信息通报制度;运用计划生育信息管理系统通报流入人口计划生育信息。

(七)及时向流动人口户籍所在地的乡(镇)人民政府或者街道办事处通报流动人口避孕节育情况。

(八)与相关部门建立联系,及时了解掌握相关信息,落实流动人口计划生育管理和服务措施。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,将乐县流动人口计划生育管理站收入预算为38.3万元,比上年增加1.17万元,主要原因是其他交通费用增加。其中:一般公共预算拨款38.3万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算38.3万元,比上年增加1.17万元,其中:人员支出34.54万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出3.76万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出38.3万元,比上年增加1.17万元,主要原因是预算增加了公务交通补贴及单位公务交通专项经费,主要支出项目(按支出功能分类项级科目分类统计)包括:

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)4.55万元。主要用于公务员(含参公人员)养老金保险支出。

(二)机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)1.82万元。主要用于公务员(含参公人员)职工年金支出。

(三)财政对工伤保险基金的补助(项级科目)0.04万元。主要用于工伤保险支出。

(四)财政对生育保险基金的补助(项级科目)0.08万元。主要用于生育保险费支出。

(五)计划生育机构(项级科目 29.99万元。主要用于参公人员工资、伙食补助费、一次性奖金、电话费、定额公务费、工会经费、住房公积金、离退休人员经费等支出。

(六)行政单位医疗(项级科目)1.82万元。主要用于行政单位基本医疗保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出38.3万元,其中:

(一)人员经费34.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
 2018年预算安排0万元,年持平。

(二)公务接待费
 2018年预算安排1.2万元,主要用于上级单位监查等方面的接待活动。年相比支出增长9%,主要原因是:增加了上级单位监查。

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元,持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018将乐县流动人口计划生育管理站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.76万元,比2017年增加2.66万元,主要原因是预算增加了公务交通补贴及单位公务交通专项经费。

(二)政府采购情况

2018将乐县流动人口计划生育管理站政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,将乐县流动人口计划生育管理站本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018将乐县流动人口计划生育管理站共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10 2018年度部门业务费绩效目标表

      3-11 2018年度专项资金绩效目标表

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