一、部门主要职责
将乐二中部门的主要职责是:
贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和政策,落实教育发展战略,推进教育管理创新。按规定对教育经费实施监督。
二、部门决算单位基本情况
将乐二中部门包括个机关行政处(科)室个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
将乐二中 |
财政核拨 |
43 |
43 |
三、部门主要工作总结
突出一个中心:坚持以教育教学为中心不动摇,创办人民满意教育。调整办学思路,依法依规办教育,全面推行素质教育,努力提高办学效益;调整学校管理思路,加强学校精细化管理,规范办学行为,加强校园文化建设,提升学校办学水平。不断优化教育资源配置,科学调整学校布局。
四、2016年决算收支总体情况
2016年 将乐二中部门年初结转和结余1.29万元,本年收入482.15万元,本年支出478.54万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余4.90万元。
(一)2016年收入480.71万元,比上年决算数减少119.33万元,减少19.88%,具体情况如下:
1.财政拨款收入480.71万元,其中政府性基金0.00万元。
(二)2016年支出478.54万元,比上年决算数减少121.5万元,减少20.24%,具体情况如下:
1.教育支出478.54万元。其中,人员支出404.94万元,公用支出73.6万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出478.54万元,比上年决算数减少121.5万元,下降20.24%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2050203初中教育(项级科目)381.93万元,较上年决算数减少43.13万元,下降10.14%。主要原因是人员减少。
(二)2050299其他普通教育支出(项级科目)96.61万元,较上年决算数增加96.61万元,增加100%。主要原因是科目调整。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0.00万元,与上年持平.
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.14万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:无。
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置××辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0.00%,主要是:无。
(三)公务接待费0.14万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待42批次、接待总人数36人。与上年相比,公务接待费支出下降(增长)0.00%,主要是:用于公务接待.
1-1 2016年度收支决算总表
1-2 2016年度收入决算表
1-3 2016年度支出决算表
1-4 2016年度财政拨款收入支出决算总表
1-5 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
1-6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
1-7 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
1-8 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
1-9 2016年度部门决算相关信息统计表
1-10 2016年度政府采购情况表