一、部门主要职责
高唐中心小学部门的主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和政策,落实教育发展战略,推进教育管理创新。按规定对教育经费实施监督。
二、部门决算单位基本情况
高唐中心小学部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
高唐中心小学 |
全额拨款 |
70 |
70 |
三、部门主要工作总结
突出一个中心:坚持以教育教学为中心不动摇,创办人民满意教育。调整办学思路,依法依规办教育,全面推行素质教育,努力提高办学效益;调整学校管理思路,加强学校精细化管理,规范办学行为,加强校园文化建设,提升学校办学水平。不断优化教育资源配置,科学调整学校布局。
四、高唐中心小学年决算收支总体情况
2016年高唐中心小学部门年初结转和结余0.00万元,本年收入904.32万元,本年支出757.34万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余146.98万元。
(一)2016年收入904.32万元,比上年决算数减少13.65万元。减少1.48%,具体情况如下:
1.财政拨款收入863.83万元,其中政府性基金20万元。
2.事业收入35.8万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入4.7万元。
(二)2016年支出757.34万元,比上年决算数减少160.63万元,减少17.49%,具体情况如下:
1.基本支出757.34万元。其中,人员支出656.01万元,公用支出101.33万元。
2.项目支出0.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出737.34万元,比上年决算数减少146.63万元,下降16.58%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2050202小学教育(项级科目)498.54万元,较上年决算数减少143.87万元,下降22.39%。主要原因是人员减少。
(二)2050299其它普通教育支出(项级科目)236.20万元,较上年决算数增加9.01万元,增长3.97%。主要原因是基建支出。
(三)2080301财政对基本养老保险基金的补助(项级科目)2.60万元,较上年决算数减少1.95万元,减少42.86%。主要原因是科目调整。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出20万元,比上年决算数增加20万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2296004用于教育事业的彩票公益金支出(项级科目)20万元,较上年决算数增加20万元,增长100%。主要原因是乡村少年宫支出。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.2万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于无(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0.00%,主要是:无。
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0.00%,主要是:无。
(三)公务接待费0.2万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待52批次、接待总人数50人。与上年相比,公务接待费支出下降(增长)0.00%,主要是:用于公务接待。
1-1 2016年度收支决算总表
1-2 2016年度收入决算表
1-3 2016年度支出决算表
1-4 2016年度财政拨款收入支出决算总表
1-5 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
1-6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
1-7 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
1-8 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
1-9 2016年度部门决算相关信息统计表
1-10 2016年度政府采购情况表