214_6_199209部门政府性基金拨款支出预算表.xls

2016年度县妇联部门决算说明

      发布时间:2017年08月18日      浏览量:{{ pvCount }}      【字号:    

 

  

按照将乐县财政局《关于批复将乐县妇女联合会2016年度部门决算的通知》要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

县妇联的主要职责是:代表妇女权益,促进男女平等组织和发动妇女投身经济与社会文明建设引导妇女提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与民主管理和民主监督,保护妇女儿童合法权益不受侵犯为妇女儿童发展提供服务,创造条件,促进男女平等的实现。

二、部门决算单位基本情况

 县妇联包括1个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 县妇联

财政核拨 

 4

 县妇儿工委办

财政核拨 

 2

 2

三、部门主要工作总结

2016年,县妇联主要任务是:全面推进妇联组织和妇联工作改革创新,发挥好妇女半边天作用和妇联组织独特作用,完成县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)“两学一做”学习教育;

(二)创业创新巾帼行动;

(三)巾帼脱贫攻坚行动;

(四)建设生态家园提升行动;

(五)建设法治将乐巾帼行动;

(六)巾帼圆梦行动;

(七)家庭文明建设工程。

  四、2016年决算收支总体情况

 2016县妇联年初结转结余4.87万元,本年收入160.3万元,本年支出121.48万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余43.69万元。

  (一)2016年收入160.3万元,比上年决算数增加77.32万元,增长93.2%,具体情况如下:

 1.财政拨款收入160.3万元,其中政府性基金65.00万元。其中政府性基金增加65.00万元,原因是妇女儿童活动中心内部改造。 2.事业收入0.00万元。

 

 3.经营收入0.00万元。

 4.上级补助收入0.00万元。

 5.附属单位上缴收入0.00万元。

 6.其他收入0.00万元。

 (二)2016年支出94.3万元,比上年决算数增加16.12万元,增长20.6%,具体情况如下:

  1.基本支出94.23万元。其中,工资福利支出59.12万元;商品和服务支出27.57万元;对个人和家庭的补助7.54万元

 2.项目支出27.25万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出77.58万元。比上年决算数减少0.53万元,其中:

 (一)2012901行政运行77.58万元,比上年决算数增加19.97万元;

 (二)2080301财政对基本养老保险基金的补助8.52万元,比上年增加7.08万元;

 (三)2080303财政对基本医疗保险基金的补助2.31万元,比上年增加0.22万元;

 (四)2080304财政对工伤保险基金的补助0.04万元,比上年增加0.01万元;

 (五)2080305财政对生育保险基金的补助0.10万元,比上年0.03万元;

(六)2130705对村民委员会和村党支部的补助16.2万元,比上年减少16.2万元,此项为村妇代会主任津贴,2016年度津贴下拨至基本户。

(七)2130199其他农业支出5万元,比上年增加5万元,此项支出为2015年度和2016年度省级巾帼示范基地创建经费。

六、政府性基金支出决算情况;

    2016年度政府性基金支出27.25万元。其中,科目2296004用于教育事业的彩票公益金支出27.25万元,比上年增加27.25万元,原因是县妇女儿童活动中心内部改造资金支出。 

 七、三公经费公共财政拨款支出决算情况

    2016三公经费公共财政拨款支出0.45万元.比上年增加0.45万元.

   (一)因公出国(境)费0万元。

   (二)公务用车购置及运行费0.00万元。  

   (三)公务接待费0.45万元。主要用于用于公务接待等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数21人。与上年相比,公务接待费支出增加0.45万元,主要是:用于公务接待。

 

 

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