一、部门主要职责
将乐县水南学校的主要职责是:
1、坚持校长负责制,坚持师生员工团结合作。学校把“勤政廉政、依法行政、提高效率、促进发展”作为每一个班子成员追求的目标,也作为考核班子成员的主要依据。学校定期召开行政班子会议,在办学实践中及时交流思想、研究情况,以不断更正、完善办法策略。
2、坚持教书育人、管理育人、服务育人,以学校、学生发展为本的原则,坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合,用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”,切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主,遵循教育规律与学生认知特点组织教学,大面积提高教育质量。抓好教学常规,加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率,严抓教学常规的落实,做到教学常规管理精细化、长效化。
3、坚持管好、用好学校经费,提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度,对核定的办学经费统筹使用,积极开展勤工俭学,不断完善学校的分配方案,努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。
4、在核定的人员编制内,负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作,加强教师队伍和管理队伍建设,努力创造条件,提高学校教师员工的综合素质。学校强化教师培训工作,重视骨干教师队伍建设。
5、学校安全管理工作坚持“安全第一,预防为主,综合治理”方针,狠抓工作落实,积极巩固“平安校园”成果,不断提升安全管理的规范化和科学化水平,为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。
6、坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化,使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开,不断完善和提高学校的整体形象与自信。
二、部门决算单位基本情况
将乐县水南学校,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
将乐县水南学校 |
财政全额拨款 |
93 |
93 |
三、部门主要工作总结
2016年,将乐县水南学校主要任务是:紧紧围绕着“质量、安全、规范、争优”开展各项工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)加强学校管理、提高办学水平。
(二)注重教师队伍建设,提高教师整体素质。
(三)加强学校德育工作,促进班风学风的好转。
(四)加强教育教学管理,提高教育教学成绩。
(五)加强安全管理,创建平安校园。
(六)加强了后勤管理,提供优质服务。
(七)抓好党建、工会工作,体现集体的温暖。
四、2016年决算收支总体情况
2016年水南学校年初结转和结余93.13万元,本年收入1,380.36万元,本年支出1,389.73万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余83.76万元。
(一)2016年收入1380.36万元,比上年决算数增加280.75万元,增长25.53%,具体情况如下:
1.财政拨款收入1371.61万元,其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入8.75万元。
(二)2016年支出1389.73万元,比上年决算数增加323.57万元,增长30.35%,具体情况如下:
1.基本支出1047.73万元。其中,人员支出913.80万元,公用支出133.93万元。
2.项目支出342.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出1380.98万元,比上年决算数增加314.82万元,增长29.53%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2050201学前教育支出82万元,较上年决算数增加82万元,增长100%。主要原因是资金调整。
(二)2050202小学教育支出752.54万元,较上年决算数减少300.95万元,减少25.57%,主要原因是资金调整。
(三)2050299其他普通教育支出203.29万元,较上年决算数增加203.29万元,增加100%,主要原因是资金调整。
(四)2050901农村中小学校舍建设的支出342.00万元,较上年决算数增加100%,主要原因是基本建设。
(五)2080301财政对基本养老保险基金的补助支出1.15万元,较上年决算数增加1.15万元,增加100%,主要原因是养老金增加。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元,较上年决算数增加(减少)0万元。与上年持平。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.46万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费0.46万元。主要用于工作检查、交流等方面的接待活动,累计接待15批次、接待总人数114人。
附表:1-1 2016年度收支决算总表
1-2 2016年度收入决算表
1-3 2016年度支出决算表
1-4 2016年度财政拨款收入支出决算总表
1-5 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
1-6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
1-7 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
1-8 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
1-9 2016年度部门决算相关信息统计表
1-10 2016年度政府采购情况表