2017年将乐县交通运输局部门预算说明
时间:2017-01-22 09:25

2017年部门预算经十七届人大一次会议审议通过,按照《将乐县财政局关于预算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、 单位主要职责
将乐县交通运输局的主要职责是:
(一)贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规,并负责监督实施;根据全县国民经济和社会发展的需要,拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度,提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策,经批准后,负责组织实施、协调和监督执行;指导、协调、监督全县交通行政执法工作。
(二)根据全县的总体布局,组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划,并监督实施;参与拟订交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划;指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。
(三)承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理;行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责;负责农村公路建设、养护管理工作。
(四)承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;负责道路旅客运输、普通货物运输、公交车、出租汽车的行业管理工作;负责全县客运站、货运站(括号内内容删除营运车辆综合性能检测)、机动车维修和机动车驾驶员、船员培训等运输行业管理;负责辖区危险品运输、涉外运输的有关管理工作;按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。
(五)负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作,承担内河水上交通安全监管责任,依法组织或参与有关事故的调查处理工作;指导、监督全县公路路政管理工作。
(六)会同县财政局拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议;按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见;编制县级交通部门预决算并组织预算的执行,按规定负责交通专项资金的使用和监督管理;负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。
(七)指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设,监测分析公路、水路交通运行情况,开展有关统计和信息发布工作;组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果,指导交通运输行业的技术改造和车船更新,推动行业技术进步;指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。
(八) 负责联系、协调民航管理机构;指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接;参与地方民用机场规划和建设工作;办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。

二、部门预算单位基本情况
我局包括5个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
交通运输局 财政核拨 8 9
运输管理所 财政核拨 25 24
交通工程管理站 财政核拨 11 11
交通综合行政执法大队 财政核拨 32 19

三、单位主要工作任务
2017年,我单位主要任务是:紧紧围绕县委、县政府的安排部署,围绕“深化两项机制密切联系群众”活动,根据全县国民经济和社会发展的需要,拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度。精益求精,提升管理服务水平,服务民生,化解矛盾维护社会稳定,确保各项目标任务全部圆满完成。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)加快推进重点交通基础设施建设。
(二)加快实施城乡公交一体化,提升公共交通服务能力。
(三)加强农村公路管养,继续实施文明示范路建设。
(四)抓好交通综合行政执法的规范化建设。

四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,我部门收入预算为637.63万元,其中:一般公共预算拨款637.63万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算637.63万元,其中:人员支出550.39万元,(对个人和家庭补助支出53.96万元),公用支出24.85万元,项目支出62.39万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出637.63万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行(项级科目)497.97万元。主要用于人员工资、办公费及住房公积金等支出。
(二)财政对社会保险基金的补助(项级科目)99.67万元。主要用于缴纳单位人员养老金支出。
(三)归口管理的行政单位离退休(项级科目)12.04万元。主要用于离退休人员经费支出。
(四)行政单位医疗(项级科目)27.95万元。主要用于医疗保险等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)×××(项级科目)××万元。主要用于…支出。
(二)×××(项级科目)××万元。主要用于…支出。
(三)×××(项级科目)××万元。主要用于…支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务接待费
  2017年预算安排10万元。主要用于交通项目检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降36%,主要原因是:加强公务接待审批、控制。
(三)公务用车购置及运行费
  2017年预算安排10万元,其中:公车运行费10 万元,公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降10%,主要原因是:车辆较少。

   附件:2017年部门预算公开表样.xls

来源:交通运输局
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