为贯彻落实将乐县属国有企业改革深化提升行动工作部署,推动县属国有企业建立符合现代企业要求的内部控制工作机制,3月21日,县审计局联合县国资办召开国企改革——完善内控制度建设工作推进会。
会议由县审计局党组书记、局长主持,县财政局、福建金森集团有限公司、福建积善投资股份有限公司、将乐县城市建设发展集团有限公司、将乐县玉华文旅康养集团有限公司、将乐县国有资产投资有限公司分管领导及经办人出席。
会议研究了《关于进一步加强县属国有企业内部控制体系建设与监督工作的指导意见(征求意见稿)》,由福建财通公司员工对“将乐国资监管及国企规范管理信息化平台”中的国有企业集团关系树、三重一大、投资管理、产权管理、融资管理、大额资金监管、财务监管、人事管理、安全生产管理及其他十个模块的有关功能进行详细的演示及讲解,并在会后开展解答交流。
下一步,县审计局与县国资办也将继续建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点,严格、规范、全面、有效的内控体系,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标,为企业持续健康发展提供有力保障。
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